
運輸公司11月份簽訂了一份租賃吊車協(xié)議,120000每年 我們沒有收到發(fā)票當月收到合同借:預付賬款--待攤費用--租賃費 120000貸:預付賬款--某某 120000接著就攤銷費用了借:主營業(yè)務成本--租賃成本 10000貸:預付賬款 -待攤費用--租賃費 10000正確的做法是?
答: 你們付款了沒?租金支付了多少?
老師,請問分包工程,人家給了成本費用票的專票給我們,工程款已結,如果直接借主營業(yè)務成本,貸預付賬款。并不能反應出可以抵扣的進項部分,那么如何做這部分發(fā)票才是正確的處理方式呢?
答: 借主營業(yè)務成本,應交稅費(進項稅額) 貸預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
把去年的預付賬款錯計成了主營業(yè)務成本?怎樣更正
答: 借:預付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤









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2018-12-23 21:33
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