
怎么越報(bào)越暈了,小微企業(yè)減免所得稅,本年累計(jì)金額,是填一年所交的所得稅累計(jì)金額還是利潤(rùn)總額啊?
答: 你好,小微企業(yè)減免所得稅按利潤(rùn)總額*15%填寫(xiě)減免
老師,企業(yè)利潤(rùn)總額是13909.44元,所得費(fèi)申報(bào)表減免所得稅額明細(xì)表第一行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅本年累計(jì)金額填多少
答: 您好 企業(yè)利潤(rùn)總額是13909.44元 符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話(huà) 減免企業(yè)所得稅本年累計(jì)金額填13909.44*(0.25-0.25*0.2)=2781.89
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
國(guó)稅申報(bào)表中的‘減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表’中的“小微企業(yè)實(shí)際利潤(rùn)額累計(jì)金額”欄是填寫(xiě)本年累計(jì)金額,還是填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損后的總累計(jì)金額,還是填0。情況是:本年到2季度累計(jì)盈利了,但以前年度是虧損,如果這里填了正數(shù),就有了減免稅額,但主表哪里沒(méi)有應(yīng)納稅所得額。
答: 你好,你季度預(yù)交申報(bào)有彌補(bǔ)以前年度虧損?




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森森 追問(wèn)
2019-01-03 12:53
鄒老師 解答
2019-01-03 12:57
森森 追問(wèn)
2019-01-03 13:04
鄒老師 解答
2019-01-03 13:05