老師你好,第四季度忘記計提工會經費了,實際已繳納, 問
沒事的,匯算的時候退稅就行 答
請問一下老師, 23年漏記的一張銷售發票,記到今年,開 問
同學,你好 以前年度損益調整 答
老師這張發票可以抵扣進項嗎? 問
同學,你好 發票截圖發一下 答
老師,個體戶是一般納稅人的話,增值稅和個人生產經 問
增值稅按銷項減進項申報 答
老師,請問6月的憑證做好了一個分錄:借:銀行存款,貸:應 問
可以的,沒問題的哈 答

當年購貨方材料發票退回,材料入賬時是這樣做分錄的!發生時:借原材料 100貸現金100。借主營業務成本 100貸原材料100。借本年利潤 100貸主營業務成本100!退票是做相反的分錄嗎
答: 是的,退回時做紅字分錄就可以的
去年暫估,已結轉成本。今年回來發票,紅沖借:原材料-1000 貸:暫估應付賬款-1000。發票入賬借:原材料900 貸:應付賬款900 。調整成本借:原材料100,貸:主營業務成本100,調整未分配利潤,借:主營業務成本 貸:未分配利潤。這樣可以嗎?還是用以前年度損益調整科目
答: 你好,跨年的涉及損益類的要用以前年度損益調整科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
暫估材料 借:主營業務成本-A項目-直接材料 100 貸:應付賬款-應付暫估款-A項目 100次月收到材料發票沖暫估借:主營業務成本-A項目-直接材料 -100 貸:應付賬款-應付暫估款-A項目 -100借:主營業務成本-A項目-直接材料 100 貸:銀行存款/預付/現金 100這么簡化暫估分錄可以嗎?
答: 這個這樣做是可以的了呢





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