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馨曦
于2019-01-11 09:50 發布 ??1096次瀏覽
牛老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-01-11 09:52
你好,是的,銷項稅額數據導入申報系統時自動按照減掉負數金額后的數據導入的。
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開具紅字發票后 未開具藍字發票 增值稅納稅申報表怎么填寫呢 是填寫本期銷售-紅字發票銷售額后的金額嗎
答: 你好,是的,銷項稅額數據導入申報系統時自動按照減掉負數金額后的數據導入的。
開具紅字發票后,需要辦理退稅還是直接在填寫納稅申報表時直接減去紅字銷售額?增值稅納稅申報表怎么填?
答: 通常做法是:直接在填寫納稅申報表時直接減去當期銷售額的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷售方開具紅字發票后又開具同金額藍字發票財務怎么處理
答: 如果金額一樣,可以不用做賬務處理
本月開具紅字發票,納稅申報國稅時需要在哪個報表填寫開具的紅字金額!
討論
開具了紅字申請表,銷售方還沒給開紅字發票,申報增值稅的時候,是等銷售方開具了紅字發票后,再申報這個進項稅額轉出,還是不用等,就申報呢?
開具紅字發票后在增值稅納稅申報表上要如何填寫呢
上月有張專用發票,本月紅字然后重新開具,這個月報稅的時候,銷售額是按照實際開具金額來填寫吧,即原金額-紅字金額+重開紅字金額
開具紅字發票,月初報稅的時候需要單獨填寫紅字發票申請嗎還是按紅字發票一增一減以后的稅額直接填寫?
牛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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