老師 您好 工商年報從業人數填繳納社保的人數還 問
您好,這個是申報工資的人數 答
老師你好,這個25年第一季度的,利潤表申報的本年累 問
本月數就要填1-3月合計的 答
請問固定資產按報廢處理怎樣做賬 問
借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 答
老師,我們老板的旅游服務費和代駕費,怎么做賬 問
您好,這個計入福利費中 答
不理解為什么要做暫估入賬?不是直接根據報關單上 問
你好,有了報關單就確認收入跟開票不開票沒關系的 答

賬務處理未按資產原值、已計提折舊金額進行入賬,怎么處理?會計分錄
答: 那么調整其價值,對于之前已經計提的折舊不作調整。后期根據新價值計提折舊 。 借:固定資產 貸: XX 借:XX費用 貸:累計折舊
從舊金蝶引入固定資產卡片,賬務處理未按資產原值、已計提折舊金額進行入賬,怎么處理?<br>例如購進累計折舊500的話,那么分錄是<br> 借 固定資產 500<br> 借 累積折舊 -500 ?
答: 借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 借:盈余公積 未分配利潤 貸:以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
固定資產計提時會計未計算殘值,并按原值除年限除12得的月折舊額,這個月接賬時發現,怎么賬務處理
答: 你好,之前會計殘值率估計是0嗎




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凱莉? 追問
2019-01-29 10:39
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2019-01-29 10:40
陳詩晗老師 解答
2019-01-29 10:57
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2019-01-29 11:31
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2019-01-29 11:40