公司股東向公司借款20萬(wàn),如果每個(gè)月收1000利息,我 問(wèn)
那個(gè)是啊1000/1.06*0.06計(jì)算增值稅 答
老師,我公司一般納稅人,上期留抵137.62元,待認(rèn)證進(jìn) 問(wèn)
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7293.35 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7293.35 貸:銀行存款 答
老師你好,我們是一般納稅人公司,如果月底了其他應(yīng) 問(wèn)
那個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的哈 答
老師好,供應(yīng)商給A公司開(kāi)票200萬(wàn)走賬的,現(xiàn)在供應(yīng)商 問(wèn)
兩種走賬方式均有極高風(fēng)險(xiǎn),核心要點(diǎn)如下: 無(wú)真實(shí)業(yè)務(wù)開(kāi)票屬于虛開(kāi)增值稅發(fā)票,涉刑事 %2B 行政責(zé)任。 資金流繞個(gè)人賬戶周轉(zhuǎn),與發(fā)票流不一致,觸發(fā)稅務(wù)稽查。 大額私轉(zhuǎn)公 / 公轉(zhuǎn)私易被認(rèn)定為洗錢、個(gè)稅疑點(diǎn),法人需擔(dān)責(zé)。 答
半路拉手,新建賬從 1 月開(kāi)始,結(jié)賬時(shí)顯示試算不平衡 問(wèn)
不是用最近一期科目余額表的余額建的期初 ? 答

超市預(yù)付卡發(fā)票3900元發(fā)給職工福利費(fèi),怎么做?借:預(yù)付賬款-超市預(yù)付卡 3900,貸:現(xiàn)金 3900。那是不是預(yù)付賬款科目一直 掛賬呢?
答: 借:管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-超市預(yù)付卡
超市的預(yù)付卡是員工福利時(shí),是不是員工的繳納個(gè)稅。如果是辦公費(fèi),是先借:預(yù)付賬款_預(yù)付充值卡貸現(xiàn)金。然后買辦公物品時(shí),借管理費(fèi)用_辦公費(fèi),貸預(yù)付賬款_預(yù)付充值卡,對(duì)嗎
答: 你好,用于職工福利的,需要并入所得征收個(gè)人所得稅的 辦公費(fèi)的可以這樣處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是中秋公司去超市買購(gòu)物卡作為中秋福利發(fā)給員工,超市開(kāi)的發(fā)票是預(yù)付款,那我做賬是借:其他應(yīng)收款-預(yù)付卡,貸:銀行存款。那后期員工用購(gòu)物卡消費(fèi)的時(shí)候是不是要把消費(fèi)的發(fā)票拿回來(lái)給我消賬?
答: 你好,單位憑借購(gòu)物卡發(fā)票做福利費(fèi)核算 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目




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