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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-02-19 12:46

你們是工業的?銷售原材料記其他業務收入 
沒有結轉成本 
最后結轉的借:應交稅費-應交增值稅(銷項)6972.77 貸應交稅費-應交增值稅(進項)5035.88 應交稅費-應交增值稅-轉出未交1936.89

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你們是工業的?銷售原材料記其他業務收入 沒有結轉成本 最后結轉的借:應交稅費-應交增值稅(銷項)6972.77 貸應交稅費-應交增值稅(進項)5035.88 應交稅費-應交增值稅-轉出未交1936.89
2019-02-19 12:46:18
同學,你好,在多做一筆,借 應交稅費-轉出未交增值稅 1.26 貸:應交稅費-未交增值稅1.26
2021-06-14 19:08:10
還需要做,借銷項稅額 貸進項稅額,轉出未交增值稅, 2 ,這個做借銷項稅額 轉出未交增值稅 貸進項稅額,轉出未交增值稅借方表示留底
2020-07-06 14:36:41
您好!你具體是哪里不明白呢
2018-08-17 10:37:11
你好,月末認證,借:應交稅費——應交增值稅(進)貸:應交稅費-待認證進項稅額 借:應交稅費——增—銷 貸:應交稅費——應增(進)應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2019-12-11 11:42:25
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