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送心意

林老師

職稱會計師

2015-12-21 10:05

不知道大家有沒有碰到這種問題:一個經營很多年的企業,準備在庫存商品銷售完畢后注銷,供貨商已不供貨,庫存還有200多萬。造成這個情況的原因為:例如:本月購進100臺單價為11.7萬的設備,進項稅為170萬,銷售了99臺,單價12.2萬,不含稅銷售額約為1032.31萬,銷項稅約175.49萬,進項-銷項,需交5.49萬增值稅,一般稅局要求交的增值稅要達到一定的稅負,我們當地的稅負是0.5%, 1032.31*0.5%=5.16萬,當月可以按5.49萬交納增值稅。問題是,下個月再銷售剩余的1臺11.7萬元 的設備時,進項稅沒了,怎么辦?我單位的200多萬庫存就是這樣一年一年累計下來的。懇問有沒有資深的會計人員幫忙解決一下?相信很多企業都是這樣,不會按每臺設備的銷項-進項交納增值稅,而是交納當月的銷項-當月的進項,達到稅局規定的稅負就行了,長久下去,也會出現這種情況的。不知道看懂了沒有,先謝謝了!

林老師 解答

2015-12-21 10:08

只有一種方法是交稅,注銷稅務會查的。

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不知道大家有沒有碰到這種問題:一個經營很多年的企業,準備在庫存商品銷售完畢后注銷,供貨商已不供貨,庫存還有200多萬。造成這個情況的原因為:例如:本月購進100臺單價為11.7萬的設備,進項稅為170萬,銷售了99臺,單價12.2萬,不含稅銷售額約為1032.31萬,銷項稅約175.49萬,進項-銷項,需交5.49萬增值稅,一般稅局要求交的增值稅要達到一定的稅負,我們當地的稅負是0.5%, 1032.31*0.5%=5.16萬,當月可以按5.49萬交納增值稅。問題是,下個月再銷售剩余的1臺11.7萬元 的設備時,進項稅沒了,怎么辦?我單位的200多萬庫存就是這樣一年一年累計下來的。懇問有沒有資深的會計人員幫忙解決一下?相信很多企業都是這樣,不會按每臺設備的銷項-進項交納增值稅,而是交納當月的銷項-當月的進項,達到稅局規定的稅負就行了,長久下去,也會出現這種情況的。不知道看懂了沒有,先謝謝了!
2015-12-21 10:05:57
同學,你好 這部分進項不能退稅的。可以不處理
2023-08-15 13:54:05
您好 進項發票是成本 銷項發票是收入 銷售后根據對應的成本結轉銷售成本 怎么庫存會虛高的
2021-10-10 20:59:41
您好!好不了,本來不按實際就會出現這樣的問題。 你可以這些票都不入賬
2017-05-10 15:39:29
嗯,內賬不用分離稅額,直接進成本就可以了
2015-12-29 08:29:54
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