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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-04 15:27

你好,這個是根據不含增值稅金額填寫的

Beilin 追問

2019-03-05 17:11

本次開票60萬,增值稅預交10909.09,下個月申報54545.45稅款,本月一共開票9萬稅,進項一共6萬,應交是3萬減去10909.09嗎,回機構所在地申報是放在申報表里正常申報吧,只是預交稅款加上預交的一萬?

鄒老師 解答

2019-03-05 17:13

你好,回機構根據銷項,進項填寫申報表,然后把預交的填寫在預交稅額欄次就是了

Beilin 追問

2019-03-05 17:15

是和三月份整體申報在申報表里,不用單獨申報吧

鄒老師 解答

2019-03-05 17:16

你好,你是指什么不需要單獨申報?

Beilin 追問

2019-03-05 17:18

就是跟平常一樣申報吧

鄒老師 解答

2019-03-05 17:18

你好,回機構所在地是跟平時一樣申報的

Beilin 追問

2019-03-05 17:20

假如這月這個跨縣市得項目一共申報了6萬,預交一萬,本月一共開票稅額10萬,進項認證了12萬稅額,那我是不是就不需要交剩下的五萬了

鄒老師 解答

2019-03-05 17:21

你好,這種情況是不需要繳納增值稅的

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相關問題討論
你好,這個是根據不含增值稅金額填寫的
2019-03-04 15:27:25
你好,嗯嗯,是的呢,是的
2020-04-24 17:13:00
增值稅預繳填銷售額是不含稅銷售額
2024-05-20 10:13:01
您好,是的,是您合同上的含稅金額
2019-10-22 20:46:22
你好,是填寫不含增值稅的收入金額
2019-09-18 09:53:45
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