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嚕嚕嚕
于2019-03-05 14:31 發布 ??523次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-03-05 14:32
你好,可以的,沖以前借款
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借:其他應付款,貸:銀行存款,然后用費用在沖其他應付款一般是什么情況下這樣使用呢?
答: 你實際發生費用時候就可以沖掉這個了
我們打給員工的報銷費用,然后被銀行退回來了怎么做賬啊,借:銀行存款 貸:其他應付款嘛?
答: 您好,一般情況下,借:銀行存款 貸:其他應付款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
平時公司發生的費用都是同時掏錢墊付,貸方記其他應付款,月末了,想把其他應付款平了,可不可以直接在對公里轉私人,摘要是還款?然后借方記其他應付,貸方是銀行存款
答: 對 報銷了就是實際沒付款 可以 你這樣操作是對的
老師,我們公司7月份開始購買社保,7月不扣費,8月扣繳兩個月的費用,那我計提是不是6月計提7月社保,7月計提8月社保,然后8月扣費的時候直接借:其他應付款 (兩個月合計)貸:銀行存款,這樣對么?
討論
老師,公司員工報銷費用是由老板微信墊付 后期這個其他應付款用銀行存款沖的話 公戶可以直接轉到老板私戶嗎
公司為員工買保險,付款了看到銀行憑證借記其他應付款-XX保險公司 貸記銀行存款 后面又收到了保險公司的專用票款是不是借費用增加 貸其他應付款-XX保險公司
公司生產的停車庫賣給其他公司,業主停車不當發生事故,結果車報廢了,我們生產車庫報保險了,保險公司賠款25萬,我們再轉給業主,如果車主要求賠款我公司28萬,那這3萬做費用?整個流程公司做賬:借:銀行存款 25萬 貸:其他應付款25萬 借:費用3萬 其他應付款25萬 貸:銀行存款28萬 這樣處理是否正確
12月份報銷的單據都沒有做賬,先把錢從公戶打給了員工(借銀行存款,貸其他應付款),那現在可以把費用做到2月份嗎
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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