
每月月末,需要先把“銷項稅額”和“進項稅額”結轉到“應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目嗎,然后再結轉增值稅,做會計分錄:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費—未交增值稅 嗎
答: 恩,可以結轉一下的
每月月末,需要先把“銷項稅額”和“進項稅額”結轉到“應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目嗎,然后再結轉增值稅,做會計分錄:<br>借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)<br>貸:應交稅費—未交增值稅 嗎20
答: 是的。同學。這是屬于月末結轉增值稅的分錄。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
每個月月末不是要結轉增值稅嗎,每個月月末做的會計分錄是:借,應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) ,貸,應交稅費—未交增值稅那在做這個分錄之前,每個月需不需要先把“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”和“應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)”這兩個科目先轉到“應交稅額-應交增值稅(轉出未交增值稅)”這個科目呀
答: 可以每個月做結轉,也可以到年末再統一結轉的。




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豆豆 追問
2019-03-10 13:12
趙英老師 解答
2019-03-10 13:19
豆豆 追問
2019-03-10 13:26
趙英老師 解答
2019-03-10 13:34