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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2019-03-11 11:45

你好借:固定資產(chǎn)  貸:實(shí)收資本。

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你好借:固定資產(chǎn) 貸:實(shí)收資本。
2019-03-11 11:45:47
以名義金額入賬 借:固定資產(chǎn) 1 貸”其他應(yīng)付款 1
2019-10-18 21:57:21
你好,同學(xué),股金只是某個(gè)車的,還是說(shuō)是整個(gè)企業(yè)的
2020-05-14 18:42:29
你好,有租賃關(guān)系嗎?給你開租賃發(fā)票嗎?
2022-03-17 08:35:22
你好,同學(xué)。 只是車的本金 你收到計(jì)其他應(yīng)付款,退出減少其他應(yīng)付款處理就是了的
2020-05-14 18:45:00
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  • 這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅是必須這個(gè)月做完賬16號(hào)之前報(bào)完

    你好,1月有元旦假,順延到20日前完成

  • 老師,我是行政單位,審計(jì)查出我單位前會(huì)計(jì)資產(chǎn)費(fèi)用

    一、先統(tǒng)計(jì)需調(diào)賬的資產(chǎn)總金額 你單位費(fèi)用化的資產(chǎn)合計(jì):4980(電腦)%2B2670×3(碎紙機(jī))%2B2800(打印機(jī))%2B5900(裝訂機(jī))%2B902(公款)= 4980%2B8010%2B2800%2B5900%2B902=22592 元 二、2025 年 1 月調(diào)賬分錄(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) %2B 預(yù)算會(huì)計(jì)) 1. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(補(bǔ)記固定資產(chǎn),沖減以前年度費(fèi)用) 借:固定資產(chǎn) 22592貸:以前年度盈余調(diào)整 22592 2. 預(yù)算會(huì)計(jì)(行政單位費(fèi)用化的資產(chǎn)屬于 “行政支出”,沖減以前年度支出) 借:資金結(jié)存 — 貨幣資金 22592貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) — 年初余額調(diào)整 22592 補(bǔ)建固定資產(chǎn)臺(tái)賬,登記上述資產(chǎn)的名稱、金額、購(gòu)入時(shí)間; 從 2025 年 1 月起,按行政單位固定資產(chǎn)折舊年限(電腦 / 打印機(jī)等一般按 5 年)計(jì)提折舊,分錄: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊

  • 你好老師,請(qǐng)問職工參保信息管理里面已經(jīng)有人了,但

    出現(xiàn)該提示的原因主要有三個(gè): 1.?未到申報(bào)期/系統(tǒng)未生成申報(bào)數(shù)據(jù):社保費(fèi)申報(bào)數(shù)據(jù)需在指定申報(bào)期由系統(tǒng)生成,未到時(shí)間或數(shù)據(jù)未同步則查不到; 2.?費(fèi)款已申報(bào):該所屬期社保費(fèi)已通過(guò)其他渠道申報(bào),未申報(bào)信息已核銷; 3.?申報(bào)條件有誤:?jiǎn)挝痪幪?hào)、所屬期、流水號(hào)等選填錯(cuò)誤,或參保人員費(fèi)款核定信息未同步至申報(bào)系統(tǒng)。

  • 材料公司,向材料商家購(gòu)買了一批材料,款已付,對(duì)方發(fā)

    您好,這個(gè)你出售了多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本

  • 殘保金以前年度的可否在電子稅務(wù)局上操作?

    您好,你們是補(bǔ)申報(bào)嗎?

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