老師你好,第四季度忘記計提工會經(jīng)費了,實際已繳納, 問
沒事的,匯算的時候退稅就行 答
請問一下老師, 23年漏記的一張銷售發(fā)票,記到今年,開 問
同學,你好 以前年度損益調整 答
老師這張發(fā)票可以抵扣進項嗎? 問
同學,你好 發(fā)票截圖發(fā)一下 答
老師,個體戶是一般納稅人的話,增值稅和個人生產經(jīng) 問
增值稅按銷項減進項申報 答
老師,請問6月的憑證做好了一個分錄:借:銀行存款,貸:應 問
可以的,沒問題的哈 答

小規(guī)模納稅人季度預提企業(yè)所稅,(1)借:應交所得稅 貸:應交稅金_所得稅(2)借:本年利潤 貸:應交所得稅還用再放到未分配利潤里面嗎
答: 你好 你計提分錄錯了 應該是借方所得稅費用貸方應交稅費-應交企業(yè)所得稅 月末結轉 借方本年利潤貸方所得稅費用 年末才需要把本年利潤結轉到未分配利潤里面去
老師,季末計提所得稅費用借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅,借:本年利潤貸:所得稅費用盈利年末本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤中去,借:本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤,對嗎?
答: 是的。你很棒,就是那樣做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2022年1月補繳了2020年所得稅費用11元,小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調整科目,是否可以直接做到利潤分配-未分配利潤里,還是所得稅費用?1還是2?或者二個都不對?1、借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交所得稅 借:應交所得稅 貸:銀行存款2、借:所得稅費用 貸:應交所得稅 借:應交所得稅 貸:銀行存款
答: 你好,選擇第一個做法的。





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