
老師你好,請問我們公司新開的,有250萬股金,那時候是借銀行存款,貸實收資本,然后這些股東在店里消費,談好了是從他的股金扣除,請問怎么做會計分錄
答: 你好!已經做了實收資本了,不太好直接抵減實收資本,所以你先掛其他往來吧,然后等清算或者分紅的時候,再抵減其他往來。
此題的會計分錄:借:銀行存款 130 0000 貸:實收資本--張美海 130 0000 對嗎
答: 你好,需要看到具體經濟業務才行
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
驗資清戶,會計分錄是不是借:銀行存款,貸:實收資本?驗資完了之后是這個賬戶清掉還是,賬號銷戶?
答: 你好,分錄是這樣處理 驗資完 把賬戶資金轉到基本戶,驗資戶注銷的








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珍惜 追問
2015-12-28 13:21
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2015-12-28 13:29
益馨 解答
2015-12-28 13:11
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2015-12-28 13:20
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