沒(méi)有收入,沒(méi)開(kāi)賬,可以暫時(shí)不交印花稅嗎 問(wèn)
同學(xué),你好 可以不交 答
老師,企業(yè)如果注銷。留底的進(jìn)項(xiàng)票怎么辦 問(wèn)
同學(xué),你好 企業(yè)注銷時(shí),留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額確實(shí)是個(gè)需要妥善處理的關(guān)鍵稅務(wù)問(wèn)題。核心原則是:一般情況下不予退稅,必須在注銷前通過(guò)業(yè)務(wù)消化或轉(zhuǎn)入清算損益 答
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有適合代賬用的一些表? 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
這個(gè)要怎么取消啊,不想要這個(gè)提示 問(wèn)
系統(tǒng)就是那樣設(shè)置的,沒(méi)法取消的 答
免費(fèi)提供房產(chǎn)給對(duì)方使用,正常對(duì)方要按照房產(chǎn)余值 問(wèn)
這個(gè)是房東繳納,如果房東是個(gè)人 會(huì)要求企業(yè)來(lái)做,因?yàn)樗麤](méi)法找個(gè)人找企業(yè) 答

假如計(jì)提增值稅4000元(有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣190元)和附加稅200(有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣190元)幫我看下會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 4000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額190 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3810 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)200
答: 您好,單純從你描述和分錄上看沒(méi)毛病
增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)分錄能各舉個(gè)例子么?
答: 1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬(wàn),專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過(guò)多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,想問(wèn)下,計(jì)提應(yīng)繳增值稅,可不可以 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢?當(dāng)月沒(méi)有抵扣萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅需要計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
答: 你好,增值稅不這樣計(jì)提的,他是收入和稅金分離,










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