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      送心意

      紫藤老師

      職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

      2019-04-17 14:12

      你好,駕校的會(huì)計(jì)工作流程:審核原始憑證-制作記賬憑證-現(xiàn)金(銀行)日記帳-明細(xì)賬-記賬憑證匯總表-總賬-報(bào)表,具體的賬務(wù)操作建議你學(xué)習(xí)整套系統(tǒng)的實(shí)操,相信對(duì)你大有幫助

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      同學(xué)你好,我是曉博老師
      2022-01-03 14:29:23
      你好, 1.每個(gè)月都要打銀行單回來,將打印好的銀行單進(jìn)行分類。由于外賬都是比較簡(jiǎn)單粗暴,我們都是把一類的歸成一筆分錄。大致分成這幾類:手續(xù)費(fèi)、利息收入、存現(xiàn)提現(xiàn)、收付款、各類費(fèi)用。 2.整理進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票,外賬的銷售收入、購進(jìn)的確認(rèn)一般只根據(jù)當(dāng)月開出去的發(fā)票和勾選的發(fā)票。 3.將所有的銀行回單和發(fā)票等原始憑證整理好,。 4.整理好原始憑證就開始做賬,個(gè)人習(xí)慣是先做手續(xù)費(fèi)接著存現(xiàn)提現(xiàn),利息收入,各類費(fèi)用,收付款,進(jìn)銷項(xiàng),計(jì)提、支付工資,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,計(jì)提折舊,結(jié)轉(zhuǎn)損益(財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成)。5.將所有的憑證做完,最后要對(duì)賬上銀行余額是否與實(shí)際余額相等,稅金是否與報(bào)表一致等(還要根據(jù)企業(yè)的情況,在合法合理的情況下調(diào)整利潤,是否要做大利潤或減小利潤)6.最后生成報(bào)表并打印。
      2021-08-30 15:33:56
      您好,看下面圖片,祝您學(xué)習(xí)愉快!
      2020-06-12 16:44:13
      一般會(huì)計(jì)流程如下:根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核,編制記賬憑證;根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬;月末作計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對(duì)所有記賬憑證進(jìn)行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳;結(jié)賬、對(duì)帳;編制會(huì)計(jì)報(bào)表;將記賬憑證裝訂成冊(cè),妥善保管。
      2020-05-06 17:08:14
      每個(gè)月的會(huì)計(jì)工作從整理原始單據(jù)開始,要將原始憑證按照收入,成本,費(fèi)用,稅費(fèi)等進(jìn)行分類,同時(shí)每一份原始憑證都要力求有關(guān)的合同,審批,流程等一系列附件齊全,在此基礎(chǔ)上根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則合理地編制會(huì)計(jì)憑證,待所有會(huì)計(jì)憑證編制完成后生成科目余額表同時(shí)出具資產(chǎn)負(fù)債表,損益表以及現(xiàn)金流量表。在稅收層面根據(jù)企業(yè)性質(zhì)按月或按季度申報(bào)稅款,一般要事先編制稅金計(jì)算表,經(jīng)過公司審批納稅申報(bào),第二年5月30前還要所得稅匯算清繳。
      2019-12-01 10:13:34
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      • ?您好,我是一個(gè)小規(guī)模公司的法人,公司以前的賬都

        交接內(nèi)容包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件、會(huì)計(jì)工具、印章和其他資料(如戶口登記簿、土地登記簿、會(huì)議記錄簿、文書檔案等) 實(shí)行會(huì)汁電算化管理的村社,還應(yīng)移交會(huì)計(jì)軟件、數(shù)據(jù)磁盤及相關(guān)資料。? 1)先看看總賬上現(xiàn)金和銀行存款,與日記賬,能不能對(duì)得上, 以及與實(shí)際能不能對(duì)得上。 2)之前的賬有沒有登,報(bào)表全不全,賬表平不平,這些不搞掂,后面很麻煩的。 3)平時(shí)一些細(xì)的工作,申報(bào)啊,扣款啊,交什么稅啊。 4)交接給你的東西要一一清點(diǎn),不要不好意思,該怎么樣就怎么樣。? 5)因?yàn)閯偟角闆r不熟悉,不明白的多問,直到清楚了,要不然不簽字。? 6) 編制移交清冊(cè),列明應(yīng)該移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、文件、其他會(huì)計(jì)資料和物品等內(nèi)容。 7)從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊(cè)上列明會(huì)計(jì)軟件及密碼、會(huì)計(jì)軟件數(shù)據(jù)盤 。 8)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)移交時(shí),應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支問題和會(huì)計(jì)人員的情況等向接替人員介紹清楚。 9)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊(cè)中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 10) 銀行存款賬戶余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對(duì)相符;對(duì)重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對(duì)余額較大的往來賬戶要與往來單位、個(gè)人核對(duì)。 11) 會(huì)計(jì)工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊(cè)上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊(cè)上注明:?jiǎn)挝幻Q,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊(cè)頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。? 12) 移交清冊(cè)一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

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