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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-19 18:37

借預付貸銀存,實際消費做費用,

雪玲瓏 追問

2019-04-19 18:39

業務員報銷的說是請客戶吃飯了,

雪玲瓏 追問

2019-04-19 18:39

實際消費時就不開票了呀

雪玲瓏 追問

2019-04-19 18:41

當時辦卡時候,一次充了20000,飯店就給開發票了,開票名稱是預付卡

雪玲瓏 追問

2019-04-19 18:42

業務員就報銷這個發票呢

雪玲瓏 追問

2019-04-19 18:42

怎么入賬呢

郭老師 解答

2019-04-19 18:44

請客吃飯?招待客戶的記招待費

雪玲瓏 追問

2019-04-19 18:49

財務說,發票名稱上開的不是餐費,是預付卡,不給報銷

雪玲瓏 追問

2019-04-19 18:49

說不能入業務招待費

郭老師 解答

2019-04-19 18:56

可以,預付的只能開一次,開不了兩次,就像加油的一樣

雪玲瓏 追問

2019-04-19 18:58

開過預付,實際消費就不會給開票了是嗎

雪玲瓏 追問

2019-04-19 18:59

財務就做借:業務招待費貸:庫存現金

雪玲瓏 追問

2019-04-19 18:59

是嗎

郭老師 解答

2019-04-19 22:24

是的,分錄可以那么做的

雪玲瓏 追問

2019-04-20 11:18

謝謝

郭老師 解答

2019-04-20 11:20

不用客氣的,

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相關問題討論
借預付貸銀存,實際消費做費用,
2019-04-19 18:37:38
如果有預收款方式銷售的 應該是可以的 具體的咨詢你們當地稅局
2020-06-04 16:46:45
你好,題目放上來一下的
2020-03-19 14:21:45
預付卡,開不增稅收入發票; 銷售貨物的時候,開具增值稅發票
2020-04-16 17:28:38
可以的,做費用入賬
2018-09-25 13:52:33
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精選問題
  • 這個經營所得稅是必須這個月做完賬16號之前報完

    你好,1月有元旦假,順延到20日前完成

  • 老師,我是行政單位,審計查出我單位前會計資產費用

    一、先統計需調賬的資產總金額 你單位費用化的資產合計:4980(電腦)%2B2670×3(碎紙機)%2B2800(打印機)%2B5900(裝訂機)%2B902(公款)= 4980%2B8010%2B2800%2B5900%2B902=22592 元 二、2025 年 1 月調賬分錄(財務會計 %2B 預算會計) 1. 財務會計(補記固定資產,沖減以前年度費用) 借:固定資產 22592貸:以前年度盈余調整 22592 2. 預算會計(行政單位費用化的資產屬于 “行政支出”,沖減以前年度支出) 借:資金結存 — 貨幣資金 22592貸:財政撥款結轉 — 年初余額調整 22592 補建固定資產臺賬,登記上述資產的名稱、金額、購入時間; 從 2025 年 1 月起,按行政單位固定資產折舊年限(電腦 / 打印機等一般按 5 年)計提折舊,分錄: 借:業務活動費用 貸:固定資產累計折舊

  • 你好老師,請問職工參保信息管理里面已經有人了,但

    出現該提示的原因主要有三個: 1.?未到申報期/系統未生成申報數據:社保費申報數據需在指定申報期由系統生成,未到時間或數據未同步則查不到; 2.?費款已申報:該所屬期社保費已通過其他渠道申報,未申報信息已核銷; 3.?申報條件有誤:單位編號、所屬期、流水號等選填錯誤,或參保人員費款核定信息未同步至申報系統。

  • 材料公司,向材料商家購買了一批材料,款已付,對方發

    您好,這個你出售了多少,就結轉多少成本

  • 殘保金以前年度的可否在電子稅務局上操作?

    您好,你們是補申報嗎?

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