老師你好,第四季度忘記計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)了,實(shí)際已繳納, 問(wèn)
沒(méi)事的,匯算的時(shí)候退稅就行 答
請(qǐng)問(wèn)一下老師, 23年漏記的一張銷(xiāo)售發(fā)票,記到今年,開(kāi) 問(wèn)
同學(xué),你好 以前年度損益調(diào)整 答
老師這張發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎? 問(wèn)
同學(xué),你好 發(fā)票截圖發(fā)一下 答
老師,個(gè)體戶(hù)是一般納稅人的話(huà),增值稅和個(gè)人生產(chǎn)經(jīng) 問(wèn)
增值稅按銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)申報(bào) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)6月的憑證做好了一個(gè)分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng) 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

老師,請(qǐng)問(wèn)這種減免稅額的我還做不做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,不需要,按實(shí)際需要繳納的稅款做計(jì)提,扣繳分錄就是了
減免稅額,期末余額在借方,請(qǐng)問(wèn)一下怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,如果需要期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,假設(shè)沒(méi)有其他稅,那么就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅額) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額怎么做分錄
答: 你好,是一般納稅人減免稅額抵扣增值稅應(yīng)納稅額嗎?











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