
企業所得稅匯算清繳時填納稅調整表時,業務招待費賬載金額是231840.4,稅收金額是139104.24,為什么稅收金額會出現說要填發生額的60%或銷售收入的千分之五,可是我們是在籌建期沒有收入,該怎么填
答: 若是在籌建期,業務招待費應放入長期待攤費用里,等有收入時再進行攤銷
企業所得稅匯算清繳A105000填納稅調整表時,業務接待費支出賬載金額22000,稅收金額是13200,因為我公司在籌建期沒有收入,所以保存不通過,要怎么處理?
答: 你好,沒有收入就全額不可以弟弟口德,稅收金額填寫零0
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我想請問下匯算清繳時填業務招待費,按業務招待費的60%和銷售收入的千分之5熟低原則,收入的千分之5更低的話,那業務招待費那一行是填哪個數據呢 就是納稅調整明細表里業務招待費調增調減是填業務招待費還是銷售收入呢 還是只用在納稅調整明細表里填業務招待費賬載金額,調增的金額是自動出來的么?
答: 你好,你打開那個納稅調整項目表,它有一行是叫15型,就是你可以填上賬面金額,然后算出來的那個數是稅收金額,調增金額那里會自動出數的。




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王璐 追問
2019-05-14 17:16
果果老師 解答
2019-05-14 17:21
王璐 追問
2019-05-14 17:24
果果老師 解答
2019-05-14 19:45
王璐 追問
2019-05-14 19:49
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2019-05-14 19:49
果果老師 解答
2019-05-15 10:07