老師,法定盈余公積必須每年計提嗎,沒有計提的話,怎 問
彌補完虧損之后有盈利的需要計提法定盈余公積,稍等我給你寫一下 答
老師,有關于工資表里的代扣工會會費和工會發放的 問
只申報工資加工會發放的福利 答
?您好,我是一個小規模公司的法人,公司以前的賬都 問
交接內容包括會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件、會計工具、印章和其他資料(如戶口登記簿、土地登記簿、會議記錄簿、文書檔案等) 實行會汁電算化管理的村社,還應移交會計軟件、數據磁盤及相關資料。? 1)先看看總賬上現金和銀行存款,與日記賬,能不能對得上, 以及與實際能不能對得上。 2)之前的賬有沒有登,報表全不全,賬表平不平,這些不搞掂,后面很麻煩的。 3)平時一些細的工作,申報啊,扣款啊,交什么稅啊。 4)交接給你的東西要一一清點,不要不好意思,該怎么樣就怎么樣。? 5)因為剛到情況不熟悉,不明白的多問,直到清楚了,要不然不簽字。? 6) 編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、文件、其他會計資料和物品等內容。 7)從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數據盤 。 8)會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 9)會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。 10) 銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節表調節相符;各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 11) 會計工作交接完畢后,交接雙方和監交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監交人的職務、姓名,移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。? 12) 移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。 答
房子是用于生產經營和用于給員工當宿舍。會計在 問
同學,你好 對的,不一樣的 答
老師,個人出租房子收到了對方公司轉過來的租金,那 問
您好,開票就交稅,不開票,不用交稅 答

預付一年房租,然后每月攤銷怎么分別做分錄?
答: 您好 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:預付賬款
18年12月預付了19年一整年的商鋪房租費,在18年12月計入預付賬款?然后19年每個月進行攤銷?18年12月那筆預付款怎么入賬?19年的每個月攤銷的怎么入賬?分錄分別怎么做
答: 你好 18年 借:預付賬款 貸:銀行 19年按月 借:管理費用-房租 貸:預付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
租了一個房子,一次性付了3年的房租,還有押金 本月怎么寫分錄呢?然后每個月攤銷的分錄
答: 借:長期待攤費用--房租 其他應收款--押金 貸:銀行存款 每個月攤銷房租 借:管理費用等--房租 貸:長期待攤費用--房租




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2019-05-20 16:36
bamboo老師 解答
2019-05-20 16:40