公司股東向公司借款20萬,如果每個月收1000利息,我 問
那個是啊1000/1.06*0.06計算增值稅 答
老師,我公司一般納稅人,上期留抵137.62元,待認證進 問
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅7293.35 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅7293.35 貸:銀行存款 答
老師你好,我們是一般納稅人公司,如果月底了其他應 問
那個是有風險的哈 答
老師好,供應商給A公司開票200萬走賬的,現(xiàn)在供應商 問
兩種走賬方式均有極高風險,核心要點如下: 無真實業(yè)務開票屬于虛開增值稅發(fā)票,涉刑事 %2B 行政責任。 資金流繞個人賬戶周轉,與發(fā)票流不一致,觸發(fā)稅務稽查。 大額私轉公 / 公轉私易被認定為洗錢、個稅疑點,法人需擔責。 答
半路拉手,新建賬從 1 月開始,結賬時顯示試算不平衡 問
不是用最近一期科目余額表的余額建的期初 ? 答

老師你好請問福利費是計入管理費用-福利費,還是管理費用-職工福利,哪種分錄是正確的,謝謝
答: 你好,這兩個子目字沒有很大區(qū)別,子目其實是可以自己設置的
關于福利費的分錄,以下哪種是正確的,第一種:借:管理費用-福利費 貸:現(xiàn)金第二種:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金
答: 第2種分錄,你可以去看下職工薪酬準則。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問入在福利費的 借管理費用-福利費 貸 庫存現(xiàn)金借 應付職工薪酬-福利費 貸 管理費用福利費是否正確? 還是直接入在 管理費用-福利費就可以不需要應付職工薪酬-福利費了
答: 借,管理費用~福利費,貸,應付職工薪酬~福利費 借,應付職工薪酬~福利費,貸,現(xiàn)金
#提問#請問老師買的西服三件套做分錄借管理費用-管理人員職工薪酬,貸應付職工薪酬-福利費,借應付職工薪酬-福利費,貸銀行存款,這樣對嗎?那計提時是管理費用-福利費還是管理費用-管理人員職工薪酬呢?謝謝
你好,請問中秋給員工福利費的會計分錄是:借管理費用--福利費,貸銀行存款就可以嗎?還是需要做在工資表里和工資一起算:借:應付職工薪酬--福利費,貸銀行存款,借管理費用,貸應付職工薪酬--福利費。謝謝
老師有個費用我入福利費是第一筆分錄正確還是第二筆嗎借:管理費用—福利費貸:庫存現(xiàn)金還是說借:管理費用—福利費貸:應付職工薪酬—福利費借:應付職工薪酬—-福利費貸:庫存現(xiàn)金




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sunny 追問
2019-05-23 11:24
徐阿富老師 解答
2019-05-23 11:24