老師你好,第四季度忘記計提工會經費了,實際已繳納, 問
沒事的,匯算的時候退稅就行 答
請問一下老師, 23年漏記的一張銷售發票,記到今年,開 問
同學,你好 以前年度損益調整 答
老師這張發票可以抵扣進項嗎? 問
同學,你好 發票截圖發一下 答
老師,個體戶是一般納稅人的話,增值稅和個人生產經 問
增值稅按銷項減進項申報 答
老師,請問6月的憑證做好了一個分錄:借:銀行存款,貸:應 問
可以的,沒問題的哈 答

老師,公司2018年12月向法人借款100萬,賬務處理是借銀行存款,貸其他應付款。現在2019年12月借款到期,重新簽了延期的借款合同,賬務上需要怎么處理呢?
答: 等于借款沒有還,不用再做新的分錄,你好
籌建期,在沒有基本戶的情況下,股東把錢轉給采購部負責人私卡,然后采購部私卡去買材料,支付工資,賬務處理借:原材料貸:其他應付款-采購部等注冊基本戶,在轉給采購部借:其他應付款-采購部貸:銀行存款,要做外賬,怕稅務過不去
答: 你好,這樣做可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,9月我單位向總公司預借了服務費20萬(收到:借銀行存款一20萬貨其他應付款-20萬)今年一月我單位跟總公司結帳27萬,總公司扣除了借款20萬,剩余7萬付給我們,同時我們也開具了270,000的發票這帳要怎么做?能詳細的賬務處理告訴我一下嗎?
答: 你好 借款 1. 借銀行存款20萬 貸其他應付款-20萬 2. 借應收賬款 27萬貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 沖抵 借銀行存款7萬 其他應付款20萬 貸應收賬款 27萬










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