老師,你好,我們是實行的行政單位會計制度,2018年的一筆錢是要上交財政的,但我記到了經(jīng)費支出里面,科目記錯了,現(xiàn)在已經(jīng)封賬了,咋整改? 還有一個是,2018年的賬面數(shù)和決算數(shù)不一致,決算上有其他應付款,賬面上沒有這個科目,這些錢全年記了收支,賬面數(shù)咋整改?

落花情
于2019-06-13 16:04 發(fā)布 ??2192次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-06-13 17:30
您好,要上交財政的,現(xiàn)在調(diào)整憑證處理,財務會計,借:以前年度盈余調(diào)整,負數(shù),貸;應繳財政款,負數(shù)。預算會計,借:上繳上級支出 ,貸:資金結存,決算上有其他應付款,賬面上沒有這個科目,賬面不調(diào)整,調(diào)整決算報表就行了。
相關問題討論
金額不大的話,借記經(jīng)費支出貸其他應付款
2019-08-04 13:18:29
您好,要上交財政的,現(xiàn)在調(diào)整憑證處理,財務會計,借:以前年度盈余調(diào)整,負數(shù),貸;應繳財政款,負數(shù)。預算會計,借:上繳上級支出 ,貸:資金結存,決算上有其他應付款,賬面上沒有這個科目,賬面不調(diào)整,調(diào)整決算報表就行了。
2019-06-13 17:30:09
你好,那就需要你調(diào)賬了
2019-06-13 17:24:49
你好,同學。
你這款項已經(jīng)預提 了呀,你什么意思
2020-01-14 13:22:50
你好,分錄是
借 資金結存等
貸 其他應付款
2019-04-02 17:14:27
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