我想咨詢一下我們勞務公司在14年開工,17年完工,勞務費19年5月份收完,工人工資在完工時就已經(jīng)付完,那我這筆款現(xiàn)在要怎么處理?

我是小仙女
于2019-06-14 10:34 發(fā)布 ??886次瀏覽
- 送心意
小楊老師
職稱: ,中級會計師
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勞務公司的人工成本怎么入賬?
借:銀行存款
貸:其他應付款(工人部分)
主營業(yè)務收入(差額部分)
支付工資或勞保
借:其他應付款(工人部分)
貸:銀行存款
支付公司分攤管理人員工資、日常開支
勞務公司給勞務人員發(fā)放工資如何記賬?
支付派遣人員的工資,屬于管理費用等成本費用,會計處理可改為:
1、收到A公司付的勞務費時
2、借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
3、借:營業(yè)稅金及附加
貸:主營業(yè)務收入-服務費
應交稅費-應交增值稅、城建稅、教育附加
4、計提被派遣人員工資
借:管理費用
貸:應付職工薪酬-工資
應付職工薪酬-社保-個人應交養(yǎng)老保險
應付職工薪酬-社保-個人應交失業(yè)保險
應付職工薪酬-社保-個人應交醫(yī)療保險
應付職工薪酬-社保-個人應交住房公積金
其他應付款-單位應該負擔的保險
其他應付款-單位應該負擔住房公積金
應交稅費-應交個人所得稅
5、發(fā)放時
借:應付職工薪酬-工資
貸:庫存現(xiàn)金
6、支付社保、住房公積金
借:應付職工薪酬-社保-個人應交保險(三險一金)
應付職工薪酬-社保-個人應交住房公積金
其他應付款-單位應該負擔的保險(五險
其他應付款-單位應該負擔住房公積金
貸:銀行存款
7、支付個人所得稅
借:應交稅費-應交個人所得稅
貸:銀行存款
8、支付增值稅金及附加
借:應交稅費-應交增值稅、城建稅、教育附加
貸:銀行存款
2019-07-20 23:14:05
你們當時根據(jù)完工進度確定收入,掛了往來,你現(xiàn)在收到勞務費,直接平當時掛的往來就好了
2019-06-14 10:39:54
你好!
可以從公戶結算的
2020-05-30 09:18:38
同學,好,按照國家相關政策,農民工工資要通過農民工專戶發(fā)放
2020-04-16 12:25:13
你好,計提,借;勞務成本,貸;應付職工薪酬
取得收入結轉到成本,借;主營業(yè)務成本,貸;勞務成本
2019-10-23 18:41:18
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