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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-16 16:51

您好
實際抵減的時候寫分錄
借:應交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好 支付100你們開100的發票 稅額是額外的嗎
2020-06-01 10:04:10
你好! 在申報期實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目
2019-08-25 17:28:52
單位都不一樣。有的放在應交稅費一應交增值稅一
2018-08-18 21:02:26
你好,留抵稅額是不需要專門做分錄的
2018-07-02 11:01:43
你好 不需要賬務處理的
2021-01-11 20:43:46
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