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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-06-17 15:42

1、借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
    貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
            應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
      貸:應交稅費--未交增值稅

2、加計抵減平時不需要做計提分錄,只是在實際繳納增值稅且發生抵減稅額時,做
借:應交稅費--未交增值稅
       貸:銀行存款
             其他收益/營業外收入【這個就是加計抵減的金額】
3、附加稅是根據實際繳納的增值稅計算的
    借:稅金及附加
           貸:應交稅費--應交城建稅等

加油鴨 追問

2019-06-17 15:46

附加稅不是每月底計提的嗎?增值稅是下月初才交的,難道等本月交上月增值稅的時候,才計提上月附加稅?

張艷老師 解答

2019-06-17 15:55

1、是的,但是實務中一般都是下月初才能結上月的帳。
2、而且對于應納增值稅的金額,月末早已計算出來了。所以計提的附加稅金額也是有了。

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相關問題討論
你好,你說的非常對的
2019-03-27 13:23:34
上述分錄處理有誤;月末銷項和進項明細不需要結轉,當月應交的增值稅通過“轉出未交增值稅”結轉出去。 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月繳納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-06-13 15:41:11
你好!稅負率智是一個行業的標準,并不是實際的,你這其實是不是合規的,
2016-07-26 10:37:56
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
1、借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 2、加計抵減平時不需要做計提分錄,只是在實際繳納增值稅且發生抵減稅額時,做 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入【這個就是加計抵減的金額】 3、附加稅是根據實際繳納的增值稅計算的 借:稅金及附加 貸:應交稅費--應交城建稅等
2019-06-17 15:42:12
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