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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-06-18 11:03

這是多發放工資了,可以用庫存現金沖平
借:庫存現金  0.42
       貸:應付職工薪酬--工資  0.42

希希 追問

2019-06-18 11:05

我是用銀行存款支付的 若果是這樣調整的話 我的銀行存款余額就對不上了

希希 追問

2019-06-18 11:07

可以補計提 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工資不?還是到年底再調整?

張艷老師 解答

2019-06-18 11:08

可以補計提 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工資不?還是到年底再調整?---也可以的

希希 追問

2019-06-18 11:14

怎么做賬呢?每月看著0.42余額那里 好想現在調整

張艷老師 解答

2019-06-18 11:23

應付職工工資出現借方余額0.42--說明是多發了,其實這個事情是可以完全避免的嘛
如果按您的思路就是要不計提這0.42的工資了嘛。

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相關問題討論
這是多發放工資了,可以用庫存現金沖平 借:庫存現金 0.42 貸:應付職工薪酬--工資 0.42
2019-06-18 11:03:10
貸方有余額,只要匯算清繳結束前發放了就可以稅前扣除的
2019-04-13 15:45:07
你好,是去年少計提了工資?
2019-06-24 09:40:59
是多少支付了工資嗎?還是什么原因
2019-03-06 12:55:36
借;原材料或庫存商品 貸;委托加工物資 做這個調整分錄
2017-10-14 11:16:21
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