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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-27 11:26

你好,紅沖,借;主營業務收入   , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),  貸;應收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;主營業務成本
開16萬的發票
借;應收賬款    ,貸;主營業務收入 ,  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業務成本  , 貸;庫存商品

默然以言 追問

2019-06-27 11:34

老師的做法不太對吧,跨年度影響損益了

鄒老師 解答

2019-06-27 11:37

你好,你發票是今年開具的,收入就是主營業務收入,而不是以前年度損益調整的

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新年好,跨年(銷項)紅沖發票,賬務處理是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
2022-02-12 12:24:40
你好,紅沖,借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業務成本 開16萬的發票 借;應收賬款 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 , 貸;庫存商品
2019-06-27 11:26:32
購貨方做退貨處理,已經結轉成本要用以前年度損益調整科目替代調整
2015-10-24 11:02:08
把紅沖的發票附在紅沖發票賬務處理的后面做為附件。
2017-10-23 09:51:13
就是將原來確認的收入分錄整體紅沖就可以的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續提問。
2018-05-24 11:10:20
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