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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-03 15:02

借 制造費用應交稅費貸銀行存款

紫伊藤 追問

2019-07-03 15:03

制造費用二級科目放在哪個呢

玲老師 解答

2019-07-03 15:19

你好 ,制造費用維修費

紫伊藤 追問

2019-07-03 16:27

老師,好像現在新準則維修費放在管理費用了

玲老師 解答

2019-07-03 16:28

您好。后面又改了。

玲老師 解答

2019-07-03 16:28

其實實際你是車間發生的,你還是放在制造費用里最合理。

紫伊藤 追問

2019-07-03 17:21

后面什么時候改的呢

玲老師 解答

2019-07-03 17:29

你看教材都不一樣,中級的教材是記管理費用,注會的教材是記制造費用。

玲老師 解答

2019-07-03 17:29

你如果是考試,你考試哪個就按哪個教材。

玲老師 解答

2019-07-03 17:30

實際工作中做賬記在制造費用里。

玲老師 解答

2019-07-03 18:23

新準則規定,不滿足固定資產準則第四條規定確認條件的固定資產修理費等,應當在發生時計入當期損益,并在《企業會計準則——應用指南》的附錄《會計科目和主要賬務處理》中明確指出:企業發生的與專設銷售機構相關的固定資產修理費用等后續支出,在“銷售費用”科目核算;企業生產車間(部門)和行政管理部門等發生的固定資產修理費用等后續支出,在“管理費用”科目核算。“制造費用”科目與固定資產有關的費用項目是生產車間的機物料消耗、固定資產折舊,無固定資產修理費項目。
這個是企業準則 的最新規定  你企業是執行的企業準則 你就按這個做 記管理費用  這個是最正規的

紫伊藤 追問

2019-07-03 19:28

謝謝老師

玲老師 解答

2019-07-03 19:28

不客氣的,如果您這個問題已經解決,請點五星好評,祝您工作學習愉快。

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您好 借:應收賬款198000%2B26000=224000 貸:主營業務收入200000*(1-0.01)=198000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額26000 借:銀行存款224000 貸:應收賬款224000
2024-03-16 19:55:30
您好,可以與對方溝通折扣是否要開負數發票,如果要開的話,那就折算到負數里面就行了。
2017-03-10 16:51:34
你好,開據的增值稅專用發票,里面包括不含稅銷售額,稅金,然后合計含稅發票金額,不會是不含稅的,
2020-06-09 15:55:48
發票上的金額是不含稅金額,因為旁邊的是稅額嘛。
2020-04-08 13:08:58
你好,這個圖片的金額欄次是填寫進項發票的不含稅金額
2020-02-24 18:03:37
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