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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-06 10:46

首先你計提的分錄不對。計提的時候就是借應收賬款貸應交增值稅改革業務收入。
實際交納的時候,將應交稅費應交增值稅轉入營業外收入。

她說、 追問

2019-07-06 10:53

發票入賬時又不能確定是否季超30,分錄:借  應收賬款  貸,主營收入  貸  應交稅費-增值稅嗎

軼塵老師 解答

2019-07-06 11:21

是的。按照正常程序計提。

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小規模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”。小規模納稅人減免增值稅,是指小規模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業的財政負擔。在企業會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”,以明確企業減免增值稅的數額,以及減免增值稅的來源。例如,企業在滿足小規模納稅人減免增值稅的條件后,企業共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
您好,是的,借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業外收入-政府補助。
2018-07-11 18:46:47
你好,小規模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業外收入——增值稅減免
2019-09-23 16:28:26
你好,直接借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
2021-02-07 09:44:24
你好 你們沒超過月10萬季度30萬標準 是的
2020-05-25 10:00:04
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