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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-15 11:44

你好,發票可以要回來嗎

知足常樂 追問

2019-07-15 11:47

已經要回來了,并且本月初已經開具原稅率的紅字發票,問題是現在六月份的增值稅怎么申報處理?稅務局的讓按6%的申報,因為是一般納稅人,還有就是企業申報完六月份的在本月要轉為小規模,這個票面是3%的稅額,申報做6%申報,賬面如何處理?

王晶老師 解答

2019-07-15 14:05

賬面也按照百分之6的做賬的

知足常樂 追問

2019-07-15 14:34

在金額不變的情況下如果按6%做,整個價稅合計金額就無形增大了

王晶老師 解答

2019-07-15 14:40

不變的呢,按照報稅的百分之6報,合計金額不變

知足常樂 追問

2019-07-15 14:48

怎么會不變呢,原價款合計是按3%的開的專票,現在如果按6%的計稅,那么金額不變,價款合計不是就大了嗎?

王晶老師 解答

2019-07-15 14:52

合計金額不變,比如100,那百分之3是,不含稅是100/1.03,6個點的是100/1.06

知足常樂 追問

2019-07-15 16:40

這個我知道,那現在把6%錯開成3%了,申報增值稅按6%申報,以價稅合計總金額為依據倒算上去嗎?

王晶老師 解答

2019-07-15 16:52

嗯嗯,是的呢,倒算上去申報的

知足常樂 追問

2019-07-15 16:54

只要稅額與申報系統一致,總金額不變的情況下,改變應稅收入額這樣可以嗎?

王晶老師 解答

2019-07-15 16:58

嗯嗯,是的呢,可以的呢

知足常樂 追問

2019-07-15 17:31

老師,再問一下按3%開錯的票面總金額928015.08元,收入為900985.52,增值稅稅額為27029.56,現在要按6%申報增值稅,是不是這樣算的:收入額=928015.08÷1.06=875485.92,增值稅=875485.92*6%=52529.16

王晶老師 解答

2019-07-15 17:34

嗯嗯,是的呢,合同金額不變,金額不變,就是發票開具錯了,按照正確的申報

知足常樂 追問

2019-07-15 17:39

意思就是我上面的數據申報就可以了對嗎?那記賬也是根據這個數據做分錄,不用管票面金額對嗎?

王晶老師 解答

2019-07-15 17:40

嗯嗯,可以的呢,可以的呢,因為稅額就是那個稅額只能按照申報的稅做賬

知足常樂 追問

2019-07-15 17:42

不行啊,申報數據比對不通過,開具金額和稅額都有差額,該怎么辦,該如何申報?

王晶老師 解答

2019-07-15 17:45

這種情況,只能是強制申報的,在稅務局申報的,如果比對不通過,否則只能按照,百分之3申報

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你好 一般納稅人1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2020-03-30 17:11:08
計入管理費用—服務費
2019-03-18 12:14:44
期初金額不需要填寫,只需要填寫第一列就可以這個 ,附表1這個第11列
2020-06-06 10:54:46
你好,在增值稅申報表的銷售貨物收入,提供服務收入欄次,分別填寫相應的收入金額就是了
2022-07-15 18:18:36
你好,先按照3%做本期申報,然后做退票處理,做負數申報
2019-07-15 12:22:12
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