老師你好,第四季度忘記計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)了,實(shí)際已繳納, 問
沒事的,匯算的時(shí)候退稅就行 答
請(qǐng)問一下老師, 23年漏記的一張銷售發(fā)票,記到今年,開 問
同學(xué),你好 以前年度損益調(diào)整 答
老師這張發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎? 問
同學(xué),你好 發(fā)票截圖發(fā)一下 答
老師,個(gè)體戶是一般納稅人的話,增值稅和個(gè)人生產(chǎn)經(jīng) 問
增值稅按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)申報(bào) 答
老師,請(qǐng)問6月的憑證做好了一個(gè)分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng) 問
可以的,沒問題的哈 答

以前都是內(nèi)賬,現(xiàn)在請(qǐng)外面人報(bào)稅,我是怎么建賬,一個(gè)月初初數(shù)我整理了庫存現(xiàn)金最后一筆,銀行存款公戶最后筆,存貨,固定資產(chǎn),如何整理,思路是怎么樣,什么目的,哪些科目借貸相等
答: 你們是商貿(mào)的嗎?固定資產(chǎn)看你企業(yè)固定資產(chǎn)原值,什么時(shí)間購買的,累計(jì)折舊需要算下 期初不需要做分錄,都是看截止到盤點(diǎn)時(shí)期的余額 http://m.whyyf.com/course/course_10583.html
老師,前任會(huì)計(jì)做的賬不對(duì),我可以重新自己建賬嗎?以前的就不管了,從我接手的這月算。重新盤點(diǎn)一下固定資產(chǎn),銀行存款,庫存現(xiàn)金,作為期初余額。這樣可以嗎?
答: 你好 您別的不管 那您帳能平么?應(yīng)收 應(yīng)付之類的 不錄入期初的話 資產(chǎn)負(fù)債表不平的 您可以把原來會(huì)計(jì)做錯(cuò)的調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司租房開KTV,里面設(shè)備都有不用買,設(shè)置期初庫存現(xiàn)金銀行存款沒有期初余額。固定資產(chǎn)不入,那我還需要錄入什么?我的思路這樣對(duì)嗎?
答: 你好。固定資產(chǎn)得錄入,這個(gè)都是你們購買的吧








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