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送心意

風老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-07-19 10:06

是的,需要供應商開具紅字發票再重新按正確的開才行

小熊 追問

2019-07-19 16:12

紅字信息表是需要我們開具嗎

風老師 解答

2019-07-19 16:23

需要供應商開具,你們沒認證的話要退回原票

小熊 追問

2019-07-19 16:25

我們認證了,但是沒抵扣

風老師 解答

2019-07-20 08:10

那就只能由對方開紅票沖回了

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是的,需要供應商開具紅字發票再重新按正確的開才行
2019-07-19 10:06:31
你7月申報表填寫不對,7月不可以填寫附表2第13-14行,這樣才可以留抵。8月填寫附表2第13和20行.只有這樣才不產生應交稅
2019-09-09 11:02:37
同學,你發的都是7月份的申報表啊。哪里不對,你畫一下圈。
2019-09-07 21:38:32
如果外貿企業出口退稅因為進項發票開錯選擇不退稅,是按視同內銷處理。 發票認證的時候是按抵扣認證。 如果一張發票上有能退稅的,有選擇放棄退稅的,這種情況需要按以下方式處理: 出口退稅或免稅的貨物用了采購發票(進項發票)抵扣了稅款,就相當于視同內銷征了稅,需要把這部分稅金轉出,賬務處理是:借:主營業務成本,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅轉出)。
2023-11-01 09:55:32
您好!不是啊。你沖減暫估的,然后按發票上面做
2017-05-25 14:25:06
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