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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-31 09:26

您好
出口當月做會計分錄是換算成人民幣入賬

會丫頭 追問

2019-07-31 09:28

換算成哪天的呢

bamboo老師 解答

2019-07-31 09:30

請問是開具發票還是收到外幣入賬

會丫頭 追問

2019-07-31 09:37

兩個都想問一下

bamboo老師 解答

2019-07-31 09:39

開具發票一般是根據出口當月第一個工作日外幣中間價入賬
收到外幣的話 可以根據收到當天外幣中間價入賬

會丫頭 追問

2019-07-31 09:43

那比如今天是月底最后一天發生出口業務 但還未收匯 那本月要做會計處理嗎

bamboo老師 解答

2019-07-31 09:49

您沒有開具發票 沒有收到外幣
可以只做一筆
借:發出商品
貸:庫存商品

會丫頭 追問

2019-07-31 10:43

收到匯款的時候再做收入嗎

bamboo老師 解答

2019-07-31 10:44

開具出口發票的時候做收入

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相關問題討論
您好 出口當月做會計分錄是換算成人民幣入賬
2019-07-31 09:26:54
借:銀行存款——XX銀行 690875.62 貸:應收賬款——XX公司 690875.62 如果與應收賬款有金額差異,就計入“財務費用——匯兌損失” 沒有差額就算了
2017-05-25 15:46:12
同學你好,付匯物料, 借:銀行存款-美元戶 貸:銀行存款-人民幣戶 借:應付賬款 貸:銀行存款-美元戶
2019-11-21 15:52:07
那你這邊就是借應收賬款貸主營業務收入。然后收到錢的時候,就是借銀行存款貸應收賬款,如果說有匯率差異,就放在財務費用。
2022-03-16 21:48:24
同學你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!
2021-04-19 09:30:22
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