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檸檬
于2019-08-23 16:30 發布 ??1036次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-08-23 16:45
按扣除之后計提剩下的活動經費,有活動團建發生記福利費
檸檬 追問
2019-08-23 16:49
借管理費用-工資 48419 貸應付職工薪酬 48419 發工資 借應付職工薪酬 48419 貸銀行存款47969 其他應付款 -福利費 450 這樣可以么
郭老師 解答
2019-08-23 16:51
也可以做這個的
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老師我們公司7月份應發工資48419 每個員工要扣50元作為活動經費 從工資里面直接扣 實際工資為47969 我計提工資怎么做分錄?付工資時又應該怎么做?
答: 按扣除之后計提 剩下的活動經費,有活動團建發生記福利費
計提工資時,因員工沒有及時完成公司的指標,扣了200元當員工活動經費,請問該如何做分錄?
答: 借;應付職工薪酬 貸;營業外收入 200
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月工資計提多了,實際發放工資怎么做分錄
答: 你好!按實際發放的做就好了。多的部分紅字分錄沖減
員工的工資已經計提但是沒有實際發放怎么做會計分錄
討論
上個月計提工資10000,實際這個月發的是8500.怎么寫分錄?
實際工作中,是先做發放工資的會計分錄,還是先做計提工資的會計分錄?
老師,計提工資和實際有差別怎么辦,然后怎么調,提多的情況,提少的情況,分錄怎么做
請教個問題,我如果上月計提工資20000這個月實際發了26000那這個月分錄怎樣做
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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檸檬 追問
2019-08-23 16:49
郭老師 解答
2019-08-23 16:51