公司購買空調6000元,需要按月攤銷還是一次性攤銷? 問
可以直接計入費用的 答
老師你好,我公司賬上預收賬款貸方有幾家單位合計 問
你給對方提供了貨物或者服務嗎?如果是的話,需要確認無票收入, 如果沒有的話,需要有業務取消的證明不需要退回去的,轉營業外收入 答
老師,能源技術行業,全年無收入,收到電子元件類似于 問
按配件用途直接入賬,分錄如下: 研發用:借 研發支出 — 費用化支出 / 資本化支出 貸 銀行存款 / 應付賬款 設備維修用:借 管理費用 — 修理費 / 制造費用 — 修理費 貸 銀行存款 / 應付賬款 備用小額:借 周轉材料 — 低值易耗品 貸 銀行存款 / 應付賬款,領用時轉管理費用 / 制造費用 大額符合固定資產條件:借 固定資產 — 電子配件 貸 銀行存款 / 應付賬款,后續計提折舊 答
是請問退原股東的注冊資本,和分紅這樣處理對嗎? 問
撤資的對 分紅的不對 應該是 借利潤分配未分配利潤 貸應付股利 借應付股利貸銀行存款貸應交稅費個人所得稅 答
企業所得稅前三個季度都有預繳,第四季度利潤總額 問
是的,那個需要匯算退稅的 答

一個月結束,含外帳的內賬如何看做的對不對,是不是就是查看現金和銀行存款的余額和實際相符不?
答: 賬賬是總賬與明細賬,賬實主要是賬上和實際的,那我主要看現金和銀行存款,賬表是科目賬與報表嗎
內賬,本月應收-應付+銀行存款+現金+庫存=余額,該余額–(上月應收-應付+銀行存款+現金+庫存)=本月的凈利潤嗎
答: 不是的哦,不能這么算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,做完一個月賬,除了核對現金和銀行存款余額,還要做些什么,才知道做的賬做的對不對?
答: 還要核對往來包括應收應付,其他應收應付,預收預付。核對應交稅費,應付職工薪酬等






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A 夢啊 追問
2019-09-02 12:46
meizi老師 解答
2019-09-02 12:48