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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-09-20 14:21

你好 用于集體福利取得的進項專票 不可以抵扣  需要進項稅額轉出 購買時 借 庫存商品 應交稅費-進項稅額 貸銀行存款 發放 借 管理費用-福利費   貸 應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸 庫存商品 應交稅費-進項稅額轉出

奮斗的千紙鶴 追問

2019-09-20 15:06

直接報銷費用了!借管理費用,貸銀行存款,借應交稅費~進項稅,貸應交稅費~進項轉出,這個做法對不對?

答疑蘇老師 解答

2019-09-20 15:11

你好 是需要通過應付職工薪酬來過渡的

奮斗的千紙鶴 追問

2019-09-20 15:26

怎么用到庫存商品科目了呢?就是買的月餅啊

答疑蘇老師 解答

2019-09-20 15:30

你好 因為月餅也屬于商品 并且這個出現了專票 為了避免出現滯留票 需要先計入庫存商品

奮斗的千紙鶴 追問

2019-09-20 15:48

在做完結轉后,進項稅科目和進項稅結轉科目都有余額?

答疑蘇老師 解答

2019-09-20 15:55

你好 看下老師給你發的圖片

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你好 用于集體福利取得的進項專票 不可以抵扣 需要進項稅額轉出 購買時 借 庫存商品 應交稅費-進項稅額 貸銀行存款 發放 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸 庫存商品 應交稅費-進項稅額轉出
2019-09-20 14:21:35
你好!應該是不可以抵扣進項稅的,你們認證平臺有這發票信息嗎?
2020-08-03 23:39:09
可計入制造費用-勞務費或維修費
2020-04-06 16:14:00
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-09-27 15:50:20
這個最好是驗進項稅發票后不抵扣,屬于個人福利
2018-09-29 17:04:20
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