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飛
于2019-09-23 08:44 發布 ??1033次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-09-23 08:51
付款時按10000元做分錄處理
飛 追問
2019-09-23 08:52
但那3000到時如果體現,我們是先預付,后面每月實際發生數沖減預
江老師 解答
2019-09-23 08:56
這個3000元可以不用體現,因為發票是10000元,列支10000元的費用
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我公司現預付10000元可多消費3000元(即充10000送3000),發票開來是10000元,付款時我該怎么做分錄?
答: 付款時按10000元做分錄處理
#提問#老師,我是購買方,5月份收到發票,是四月份付了款的,還有也是5月份收到票,是6月份才付款,分錄應該怎么做? 這個問題,但我們公司沒設預付預收,應該怎么做分錄,
答: 付款之后會貨物到了嗎 到了借庫存商品貸銀存
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司支付預付款后收到發票 應該如何做分錄?
答: 同學,你好,借:原材料/庫存商品,貸預付賬款
酒店為員工租住宿舍,發生一筆宿舍租金的預付款,發票未到,應該怎么做分錄
討論
老師,原來是預付款,現在發票來了,轉成付款,怎么做分錄?
老師,預付工廠監控安裝百分之三十怎么做分錄,未收到發票,做應付借方好還是做預付借方好。這種預付款
已付款,可是發票要遲到2到3個月才能開過來,這個做預付還是應付,錢不多幾千元,怎么做分錄
我們公司重新準備建廠房,把工程發包了,現在我們公司打了預付款給他們,我收到他們的發票,怎么做分錄
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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飛 追問
2019-09-23 08:52
江老師 解答
2019-09-23 08:56