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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-24 14:05

你好,你單位是銷售處理了還是按報廢處理了?

富雅 追問

2019-09-24 15:04

都有幾種方式?如何賬務處理呢?

鄒老師 解答

2019-09-24 15:11

你好,銷售
借;庫存現金等科目    ,貸;主營業務收入 ,  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業務成本  , 貸;庫存商品
報廢
借;待處理財產損益,貸;庫存商品,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借;營業外支出,貸;待處理財產損益

富雅 追問

2019-09-24 15:15

謝謝老師!

鄒老師 解答

2019-09-24 15:21

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
您好,進項大,您可以不用做分錄。
2022-04-01 14:26:42
借應交稅費,未交增值稅貸營業外收入。
2022-03-14 15:13:13
你好 不用? 做,下個月抵就行??
2022-02-19 10:05:05
你好: 借:管理費用/制造費用 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:銀行存款
2021-01-05 20:47:06
你好 發票正規是記在收到發票的當月入賬
2020-05-27 14:26:56
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