老師,9月30日收到原材料2376元,我錄了分錄借原材料2376,貸應(yīng)付賬款2376,今天需要退回去1848元,是不是可以這樣沖紅,借原材料1848,貸應(yīng)付賬款1848,這兩個(gè) 1848用紅色字體

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于2019-10-05 10:15 發(fā)布 ??812次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計(jì)師
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老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
同學(xué)您好! 購買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
你好
你這個(gè)要沖回的
借:應(yīng)付賬款---暫估
貸:原材料
2022-01-13 09:55:18
你好
第一次我們買回來這樣做分錄
借:原材料,貸:應(yīng)付賬款
第二次我們售出去這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款 ,貸;其他業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;其他業(yè)務(wù)成本 , 貸;原材料
2020-04-17 08:54:58
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