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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-07 14:35

1.取得旅游服務(wù)收入時的會計處理:
  借:銀行存款
   貸:主營業(yè)務(wù)收入
   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
  2.支付別的公司旅游服務(wù)分包款時的會計處理:
  借:主營業(yè)務(wù)成本
   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
   貸:銀行存款
  3.住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門票費(fèi)入賬時的會計處理:
  借:主營業(yè)務(wù)成本
   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
   貸:銀行存款

盧勝香 追問

2019-10-07 14:40

老師你說的這個處理區(qū)分小規(guī)模納稅人和一般納稅人么

樸老師 解答

2019-10-07 14:41

這個是不區(qū)分的,這里是一樣的,只不過一般納稅人可以抵扣進(jìn)項

盧勝香 追問

2019-10-07 14:44

那一般納稅人確認(rèn)收入是不是要寫成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,確認(rèn)成本又寫成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減

樸老師 解答

2019-10-07 14:51

小規(guī)模也要寫銷項,只不過一般納稅人收成本票的時候做一個借進(jìn)項

盧勝香 追問

2019-10-07 15:43

老師,旅游業(yè)不是是差額征稅嘛,是用收入減去成本部分作為納稅額,那這樣減下來對之前確認(rèn)收入計提的那個銷項稅額有沒有什么影響,是否需要再說賬務(wù)處理

樸老師 解答

2019-10-07 15:44

沒有影響的,差額征稅也需要繳納銷項的

盧勝香 追問

2019-10-07 15:55

好的,老師那要是所有的收入都沒有開具發(fā)票,那是不是賬務(wù)處理流程也是一樣的,只是報稅的時候報在未開票收入那一欄即可

樸老師 解答

2019-10-07 15:56

是的,你說的很對哦

盧勝香 追問

2019-10-07 15:59

謝謝老師,老師我現(xiàn)在還有個疑問,就是我們支付的什么住宿費(fèi)、門票費(fèi)、那些費(fèi)用如何區(qū)分那些可以算在成本里面抵扣,那些不可以算在里面抵扣呢

樸老師 解答

2019-10-07 15:59

跟你的主營業(yè)務(wù)收入有關(guān)的支出都可以計入成本

盧勝香 追問

2019-10-07 16:01

那比如我們接了個團(tuán),要把客人送去景區(qū),我們和公交公司租的大巴車,這個可以算成本么

樸老師 解答

2019-10-07 16:01

可以的,這個就是成本,滿意請給五星好評,謝謝

盧勝香 追問

2019-10-07 16:02

那差額征稅這部分發(fā)票是不是只需要取得普通發(fā)票即可

樸老師 解答

2019-10-07 16:16

嗯,做成本就行的哦

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