
上個月認(rèn)證了51356的進(jìn)項稅,銷項稅是34455,留抵稅額是16900,稅率是0.13,稅負(fù)是0.15,我需要開多少的票啊?需要把上月沒交的算出來繳稅嗎?
答: 稅負(fù)率0.15=(銷項稅額-進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-留抵)/不含稅收入額。自己根據(jù)公式計算一下
增量留抵稅額是指進(jìn)項稅比銷項稅越來越多是嗎?怎么會這樣呢?購進(jìn)高銷售低?請指教
答: 你好,有可能是進(jìn)高稅率,銷售是低稅率,也可能是因為銷售優(yōu)惠導(dǎo)致
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,關(guān)于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)進(jìn)項稅可以加計扣除10%的政策。這個政策是從今年4月份開始實施的,在5月份申報4月份稅金時,由于企業(yè)還沒有通過認(rèn)定,所以申報時并沒有申報10%加計扣除,且當(dāng)月進(jìn)項稅大于銷項稅,有留抵稅額。在申報5月份稅金時,合并將4月和5月進(jìn)項稅額的10%進(jìn)行了申報。請問,4月份本身就是有留抵進(jìn)項稅,還可以加計抵扣10%嗎?
答: 可以的,這個不影響的










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