老師,法定盈余公積必須每年計提嗎,沒有計提的話,怎 問
彌補完虧損之后有盈利的需要計提法定盈余公積,稍等我給你寫一下 答
老師,有關(guān)于工資表里的代扣工會會費和工會發(fā)放的 問
只申報工資加工會發(fā)放的福利 答
?您好,我是一個小規(guī)模公司的法人,公司以前的賬都 問
交接內(nèi)容包括會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件、會計工具、印章和其他資料(如戶口登記簿、土地登記簿、會議記錄簿、文書檔案等) 實行會汁電算化管理的村社,還應(yīng)移交會計軟件、數(shù)據(jù)磁盤及相關(guān)資料。? 1)先看看總賬上現(xiàn)金和銀行存款,與日記賬,能不能對得上, 以及與實際能不能對得上。 2)之前的賬有沒有登,報表全不全,賬表平不平,這些不搞掂,后面很麻煩的。 3)平時一些細(xì)的工作,申報啊,扣款啊,交什么稅啊。 4)交接給你的東西要一一清點,不要不好意思,該怎么樣就怎么樣。? 5)因為剛到情況不熟悉,不明白的多問,直到清楚了,要不然不簽字。? 6) 編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容。 7)從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤 。 8)會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 9)會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 10) 銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 11) 會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。? 12) 移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。 答
房子是用于生產(chǎn)經(jīng)營和用于給員工當(dāng)宿舍。會計在 問
同學(xué),你好 對的,不一樣的 答
老師,個人出租房子收到了對方公司轉(zhuǎn)過來的租金,那 問
您好,開票就交稅,不開票,不用交稅 答

老師好。請問 應(yīng)收賬款和其它應(yīng)收款,應(yīng)付賬款和其它應(yīng)付款 有什么區(qū)別?
答: 您好,應(yīng)收應(yīng)付一般是與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的收支,非主營業(yè)務(wù)計入其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,
企業(yè)的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款保持什么關(guān)系比較好?如果企業(yè)的應(yīng)收款是應(yīng)付款的兩倍,會導(dǎo)致什么后果呢?
答: 沒有強制的規(guī)定,但是一般銀行會認(rèn)為應(yīng)付賬款較多,負(fù)債也就比較多,難以放款的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司賬面上有好多無法收回的應(yīng)收賬款,還有好多無法支付的應(yīng)付款,都是好多年遺留下來的,如何清理掉呢?請簡單說出4種常見思路!
答: 您好,第一、首先可以與對方對賬催收;第二、如果是同一公司可以采用對沖;第三商量是否可以債務(wù)重組;第三轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支
不理解B答案,我認(rèn)為還需減去本期收回以前期間的應(yīng)收賬款。也不理解解析,我認(rèn)為期末應(yīng)付款還需減去期初應(yīng)付款中本期已付的部分
銀行收款到某一公司的錢,再付款給另外一個公司。對沖是借:應(yīng)收賬款,貸應(yīng)付賬款嗎,對沖是否也要委托付款證明
我公司賬面上有好多無法收回的應(yīng)收賬款,還有好多無法支付的應(yīng)付款,都是好多年遺留下來的,如何清理掉呢?







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