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蘇式小菲
于2019-10-15 08:50 發布 ??1834次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-10-15 09:59
1.今年企業所得稅多計提,借:所得稅費用(紅字) 借:應交稅費-企業所得稅2.差異截圖上來看看
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企業計提所得稅費用時,應該用當期利潤總額減去以前年度虧損來計算所得稅還是直接用當期利潤總額計算應交企業所得稅?
答: 你好,你當地季度預交申報允許彌補之前的虧損嗎
企業所得稅利潤總額扣不扣除當期應計提的所得稅費用填寫
答: 不包括你們交的企業所得稅,要是包括那不是循環算了嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
屬于小微企業所得稅費用計提就用利潤總額乘以25%就是計提的所得稅費用是吧!
答: 你好!小微企業是10%的稅率。
1.今年企業所得稅多計提怎么調賬2.賬上每次都多計提所得稅 跟報表有差 賬上:結轉損益后得出的利潤總額去計提企業所得稅 再結轉所得稅費用到本年利潤 報表:是按照帳上的數據 就是就差額 是不是我報表的企業所得稅數據是減完企業所得稅費用 不是很明白
討論
老師,我想請教一下,我計提了企業所得稅,然后企業所得稅申報表的利潤總額和報表的利潤總額不一致了,企業所得稅的利潤總額好像是加上了我計提的企業所得稅,這種不一致可以嗎?就是報表的利潤總額和企業所得稅申報表的利潤總額不一致可以嗎
計提企業所得稅是按利潤總額計提還是凈利潤計提
老師一季度收入-成本后利潤是2萬,季末計提的工會經費2000,企業所得稅5000,季末計提企業所得稅是直接按收入-成本后的利潤2萬來計提企業所得稅,還是說企業所得稅按2萬-季末計提的工會經費2000-計提的企業所得稅5000后的差額再來計提企業所得稅
遞延所得稅費用,是按照年審的利潤計提還是企業所得稅匯算清繳的應納稅所得額計提
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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