差額征稅全額開票 和差額征稅差額開票有什么 問
同學,你好 差額征稅全額開票:你按差額計算應納稅額(比如收入100萬,支付給第三方60萬,應稅銷售額就是40萬),但發票上卻要全額顯示100萬。 差額征稅差額開票:你按差額計算應納稅額,發票上也只顯示差額部分(比如40萬)。購買方只能按40萬抵扣進項稅。 答
請問小規模納稅人測繪行業 收到勘察費發票時和支 問
你好正在回復題目 答
老師 12 月收到一張紅沖發票,現在怎么做結轉分錄 問
你好,當時藍字發票的時候怎么做的? 答
無形資產稅法中對攤銷年限的規定是怎么樣的。如 問
同學,你好 最低攤銷年限:不得低于10年 答
合伙企業出售上市公司的股票,需要繳納增值稅嗎?如 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費用 借:其他應付款 貸:銀行存款,然后我們發現我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費,現在多交的部分退回來了,我們應該如何做賬呢?
答: 借銀行存款 借管理費用負數。 貸其他應付款
8月份我司來了一個新員工,要公司幫忙買社保,月底才在工資里扣,這錢是他全額付款,但是8月份的買社保是做借管理費用還有其他應付款,貸銀行存款,8月份的工資9月才發,入到9月的,
答: 同學你好 計入管理費用就行了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們公司同一個月付了兩次社保費,金額一樣,下個月社保所才退回款,但是我社保發票才收到一張,是不是要做兩筆一樣的分錄,借:管理費用一公司承擔社保,其他應付款一個人承擔社保。,貸:銀行存款?
答: 你好 你單位部分社保 沒走應付職工薪酬去過渡的嗎 你直接做繳納分錄嗎










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