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送心意

小妍老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-11-13 09:34

您好!如果是這樣的話,表示需要交納增值稅500-(-1000)=1500,所以應結轉未交增值稅1500,借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅) 1500   貸:應交稅費-未交增值稅  1500。

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相關問題討論
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
業務1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅29000 貸應交稅費未交增值稅29000
2022-10-03 17:11:22
你好,學員,可以的,按照余額結轉的
2022-02-28 22:46:07
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