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小怪獸
于2019-11-19 17:45 發布 ??4098次瀏覽
靖曦老師
職稱: 高級會計師,初級會計師,中級會計師
2019-11-19 18:04
打樣費,試樣費或者產品研發費用屬于服務費
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增值稅專用發票 研發費用稅點是 百分之6?
答: 是的
增值稅專用發票中,打樣費,試樣費或者產品研發費用屬于哪個編碼類目
答: 打樣費,試樣費或者產品研發費用屬于服務費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司研發費用取得的增值稅專用發票,能否抵扣?給客戶送的禮品,取得增值稅專用發票能否抵扣?
答: 您好!可以的。如果你們公司是一般納稅人是可以抵扣的。但是用于集體福利和個人消費的是不能抵扣的。所以你給人的禮物的進項是不能抵扣的。
1)1月7日,自行研發一項管理用M非專利技術。截至4月30日,以銀行存款共支付研究費用50 000元,其中,相關業務取得增值稅專用發票注明的增值稅稅額為2 600元,研究階段的相關活動已結束。(2)5月3日,M非專利技術研發活動進入開發階段。該階段共發生研發人員薪酬500 000元、其他研發費用100 000元,所有支出均符合資本化條件,取得增值稅專用發票注明的增值稅稅額為13 000元。9月10日,M非專利技術研發活動結束,經測試達到預定技術標準并投入使用。M非專利技術預計使用年限為5年,無殘值,采用直線法攤銷。(3)12月1日,將M非專利技術經營出租給乙企業,雙方約定的租賃期限為3年。月末,甲企業收取當月租金20 000元,增值稅稅額為1 200元,并開具增值稅專用發票款項已存入銀行
討論
老師,你好,我司委托A公司開發一個樣機,實際支付開發費用200萬元,對方開來含6%的增值稅專用發票,稅款11萬元,請問賬務處理中,記研發費用-委外開發費用是記200萬元還是188萬元呢?
2020年1月采購一個產品用于產品認證,開具了增值稅專用發票,并在當月做了研發費用,2021年發生退貨,開具了紅字發票,請問如何賬務處理?當年的研發費是否調出?
購買了研發支出的服務,取得增值稅專用發票怎么做分錄,是不是借:研發支出_費用化支出 應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款?然后結轉研發支出,借管理費用 貸研發支出。
你好 在嗎我公司一筆研發費用 開有增值稅專票 分錄要怎么做呢
靖曦老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,初級會計師,中級會計師
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