老師你好,第四季度忘記計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)了,實(shí)際已繳納, 問(wèn)
沒(méi)事的,匯算的時(shí)候退稅就行 答
請(qǐng)問(wèn)一下老師, 23年漏記的一張銷(xiāo)售發(fā)票,記到今年,開(kāi) 問(wèn)
同學(xué),你好 以前年度損益調(diào)整 答
老師這張發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎? 問(wèn)
同學(xué),你好 發(fā)票截圖發(fā)一下 答
老師,個(gè)體戶(hù)是一般納稅人的話,增值稅和個(gè)人生產(chǎn)經(jīng) 問(wèn)
增值稅按銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)申報(bào) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)6月的憑證做好了一個(gè)分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng) 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

我客戶(hù)是代繳社保,代發(fā)工資的人力資源公司,(一般納稅人),差額征收會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好!銷(xiāo)項(xiàng)稅額全額正常確認(rèn)【應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)】,差額部分借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)】,其他處理不變。供參考!
一般納稅人,組織員工旅游 10人共花費(fèi)10000元,每人1000元 與工資合并交個(gè)稅 ,比如 員工A當(dāng)月工資4000,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何做?如何計(jì)算個(gè)稅?
答: 您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)提會(huì)計(jì)分錄?繳稅會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好, 取得收入時(shí), 借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款









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