
前面會(huì)計(jì)賬目混亂,另外中途建帳,用友好會(huì)計(jì)輸入期初余額,包含銀行存款,庫存商品,其他應(yīng)收款,應(yīng)該如何錄入數(shù)據(jù),錄入期初后,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。
答: 不平的話是哪里不平呢
老公司以前沒有賬,半路建的賬,根據(jù)銀行存款余額錄入的期初數(shù),應(yīng)收應(yīng)付款根據(jù)老板認(rèn)可的錄入的期初數(shù)期初數(shù)錄完以后資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么處理?
答: 你好差額計(jì)入利潤分配
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
利用快賬軟件建賬,根據(jù)企業(yè)提供的數(shù)據(jù)輸入期初,因?yàn)槠髽I(yè)中途建賬,目前的數(shù)據(jù)只有銀行存款,固定資產(chǎn),應(yīng)收,應(yīng)付,庫存商品和原材料,錄入期初數(shù)據(jù)后出現(xiàn)的借貸不平衡,通過什么科目來調(diào)整
答: 你好 根據(jù)你的描述,差額放到未分配利潤里面




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



無私的大碗 追問
2019-12-03 15:32
樸老師 解答
2019-12-03 15:45
無私的大碗 追問
2019-12-03 15:52
樸老師 解答
2019-12-03 15:56