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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-23 13:18

你好,需要先做材料暫估入庫,之后取得發票紅沖暫估入庫,然后根據發票做材料購進分錄

曙光 追問

2019-12-23 13:25

費用類的預付款,發票年前到不了,要預提嗎?比如說預付專利費,預付的SGS檢測費之類的。

鄒老師 解答

2019-12-23 13:30

你好,如果費用確實發生了,只是暫時沒有取得發票,需要預提的

曙光 追問

2019-12-23 13:33

謝謝老師。我還有一個問題,我指定找你回答的,可是又被其他老師搶答了,好煩啊!我看了今天你的答疑就我這是最后一個了,所以希望你能原諒,我在這個問題后面追問了一個新的問題。
圖片就是我的問題,謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-12-23 13:36

你好,調整分錄是
借;營業外收入,貸;其他業務收入,應交稅費——應交增值稅
按3%的征收率減按2%征收增值稅

上傳圖片 ?
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你好!計入貸方就可以了。
2017-07-17 17:03:54
你好,借;原材料 930,貸;銀行存款等科目 900,營業外收入30
2019-07-13 09:46:14
你好,應該是給分包,然后分包給總包開發票,
2016-09-12 20:12:03
你好!如果不產生糾紛,沒有影響的
2022-01-24 23:56:33
每個企業的發票額度不一樣的,也有1萬以內的。
2019-12-11 16:35:49
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